北海市青少年宫2016年度部门决算公开数据
目 录
第一部分:北海市青少年宫概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:北海市青少年宫2016年部门决算报表
表一:部门收入支出决算总表
表二:部门收入决算表
表三:部门支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:北海市青少年宫2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明
第一部分:北海市青少年宫概况
一、主要职能
北海市青少年宫是财政全额拨款的事业单位,主管部门共青团北海市委。核定编制人数20人,现在编在职人员17人、退休人员17人。负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动,促进青少年全面发展;组织开展青少年对外文化交流活动;负责青少年校外活动组织的建设和管理工作;负责组织开发区少先队及青少年社团开展各类社会活动;完成上级部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成:北海市青少年宫1个
第二部分:北海市青少年宫 2016年部门决算报表
《一般公共预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格应当列出空表并在表格下方进行说明:“北海市青少年宫没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
321.51 |
一、一般公共服务支出 |
294.65 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.49 |
|
|
|
十、住房保障支出 |
13.72 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
321.51 |
本年支出合计 |
294.65 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
18.32 |
年末结转与结余 |
22.97 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
收入总计 |
339.83 |
支出总计 |
339.83 |
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
321.51 |
321.51 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
298.64 |
298.64 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
298.02 |
298.02 |
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
298.02 |
298.02 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.15 |
9.15 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
9.15 |
9.15 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
9.15 |
9.15 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
316.86 |
269.15 |
47.72 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
294.65 |
246.94 |
47.72 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
294.65 |
246.94 |
47.72 |
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
294.00 |
246.28 |
47.72 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
294.00 |
246.28 |
47.72 |
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
321.51 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
294.38 |
294.65 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
8.49 |
8.49 |
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
25 |
13.72 |
13.72 |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
321.51 |
本年支出合计 |
29 |
316.86 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
18.32 |
年末结转和结余 |
30 |
22.97 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
合计 |
17 |
339.83 |
合计 |
34 |
339.83 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
316.86 |
269.15 |
47.72 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
294.65 |
246.94 |
47.72 |
20129 |
群众团体事务 |
294.00 |
246.28 |
47.72 |
2012950 |
事业运行 |
294.00 |
246.28 |
47.72 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
316.86 |
279.74 |
37.13 |
工资福利支出 |
151.4 |
151.4 |
|
基本工资 |
47.38 |
47.38 |
|
津贴补贴 |
26.24 |
26.24 |
|
奖金 |
37.49 |
37.49 |
|
机关事业单位基本养老缴费 |
10.92 |
10.92 |
|
其他社会保障缴费 |
9.99 |
9.99 |
|
绩效工资 |
15.37 |
15.37 |
|
其他工资福利支出 |
3.99 |
3.99 |
|
商品和服务支出 |
30.21 |
|
30.21 |
办公费 |
4.09 |
|
4.09 |
水费 |
0.18 |
|
0.18 |
手续费 |
0.05 |
|
0.05 |
邮电费 |
0.76 |
|
0.76 |
维修费 |
8.19 |
|
8.19 |
劳务费 |
0.36 |
|
0.36 |
福利费 |
0.63 |
|
0.63 |
会议费 |
0.15 |
|
0.15 |
培训费 |
0.38 |
|
0.38 |
差旅费 |
3.18 |
|
3.18 |
公务用车运行维护费 |
1.7 |
|
1.7 |
其他商品和服务支出 |
8.37 |
|
8.37 |
工会经费 |
2.18 |
|
2.18 |
对个人和家庭的补助 |
128.34 |
128.34 |
|
退休费 |
106.11 |
106.11 |
|
住房公积金 |
19.73 |
19.73 |
|
医疗费 |
2 |
2 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.5 |
0.5 |
|
其他资本支出 |
6.92 |
|
6.92 |
办公设备购置 |
6.92 |
|
6.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.7 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
0.26 |
1.7 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
0 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北海市青少年宫没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出,故本表无数据。
第三部分:北海市青少年宫2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 339.83万元。与上年相比同比增加31.7万元,同比增加10.29%
1.财政拨款收入321.51万元,为本级财政当年拨付的资金,2015年财政拨款收入276.03元,与上年相比同比增加45.48万元,同比增加16.48%
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 18.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计316.86万元。与上年相比同比增加27.05万元,同比增加9.33%,包括:
1.一般公共服务(类)294.65万元:主要用于群众团体事物支出事业运行支出,与上年相比同比增加25.87万元,同比增加9.62%,项目支出47.72万元,与上年相比同比减少5.45万元,同比减少10.25%。
2.其他共产党事务支出0.66万元:主要用于其他共产党事务支出。
3.医疗卫生与计划生育支出8.49万元:主要用于事业单位医疗保障。
4.社会保障和就业(类)106.11万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)13.72万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配50万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余 22.97万元,为本年度或以前年预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
北海市青少年宫2016 年度一般公共预算支出316.86 万元,其中:基本支出 269.15万元,项目支出 47.72万元。2015年基本支出决算236.64万元,与上年相比同比增加32.51万元,同比增加8.78%,项目支出同比减少5.4万元,同比减少10.16%。
1.一般公共服务(类)269.15万元:主要用于群众团体事物支出事业运行支出,与上年相比同比减少20.66万元,同比减少7.13%,项目支出47.77万元,。
2.其他共产党事务支出0.66万元:主要用于其他共产党事务支出。
3.医疗卫生与计划生育支出8.49万元:主要用于事业单位医疗保障。
4.社会保障和就业(类)129.02万元:主要用于本单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)13.72万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余 22.97万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
北海市青少年宫2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.15 万元,与上年相比同比增加25.87万元,同比增加9.62%,其中:人员经费 279.74 万元,主要包括:基本工资47.38万元、津贴补贴26.24万元、奖金26.24万元、机关事业单位基本养老缴费10.92万元、其他社会保障缴费3.99万元、绩效工资15.37万元、其他工资福利支出0.99万元、退休费106.11万元、住房公积金19.73万元、医疗费2万元、对个人和家庭的补助支出0.5万元;公用经费 37.13 万元,主要包括:办公费4.09万元、水费0.18万元、手续费0.05万元、邮电费0.76万元、维修费8.19万元、劳务费0.36万元、福利费0.63万元、会议费0.15万元、培训费0.38万元、差旅费3.18万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他商品和服务支出8.37万元;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;与上年相比持平,无增减,公务用车购置0万元及运行费支出决算1.7万元;与上一年相比减少0.2万元,同比减少10.53%,公务接待费支出决算0万元,与上年相比持平,无增减。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排北海市青少年宫1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 1.7 万元。其中:
公务用车购置支出0万元,与上一年相比无增减。
公务用车运行支出 1.7万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本部门 1个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.7万元,平均每辆 1.7万元,2015年全年运行费支出 1.9万元,与上一年相比同比减少0.2万元,减少10.53%
(四)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,0人次0次。2015年“三公”经费支出共1.9万元,与上一年相比同比减少0.2万元,减少10.53%,其中:因公出国(境)0万元,今年与去年对比无增减;公务用车运行维护费1.7万元,今年与去年相比减少0.2万元;公务接待费0万元,今年与去年相比持平,主要是因为2016年没有公务接待费以及公车运行费用减少,所以“三公”经费减少较大。2016年初预算“三公”经费共1.96万元,其中:因公出国(境)年初预算0万元,与决算对比无增减;公务用车运行维护费年初预算1.7万元,决算对比无增减,与年初预算相比持平无增减;公务接待费年初预算0.26万元,决算对比无增减,与年初预算相比持平无增减,因单位严格按照预算要求使用“三公”经费,所以“三公”经费减少。
六、其他重要事项情况说明
北海市青少年宫没有政府性基金收入,没有政府性基金安排支出。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费(主要指公用经费支出)支出 14.12万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年决算增加(减少)8.17 万元,降低36.66 %。主要原因是:节俭。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购实际支出总额 6.92 万元,其中:政府采购货物支出 6.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。完成2016年度采购预算98.86 %
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,用车主要是公务工作;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,本单位对整体支出管理绩效进行综合评价,绩效评价结果显示,整体支出绩效情况理想,达到申请时设定的各项绩效目标。
七、名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。