北海市政务服务管理办公室部门2016年预算公开

发布时间:2016-02-23 15:34   文章来源:北海市行政审批局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市政务服务管理办公室概况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位构成

三、2016年度收入支出预算总体情况。

一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。

第二部分:北海市政务服务管理办公室2016年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:一般公共预算支出预算表(按功能分类科目细化到项级

表三:一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目细化到款级)

表四:“三公”经费支出预算表

  

    第一部分:北海市政务服务管理办公室概况

一、主要职能

(一)北海市政务服务管理办公室

负责推进行政审批项目集中办理,组织市级各职能部门和区直部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项与非行政许可审批事项及相配套的管理与服务事项;组织公共资源交易机构进入政务服务中心服务,并进行规范和监督管理;负责审查市级各职能部门行政审批事项的授权,受理行政审批的相关投诉;负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调;负责对进驻政务服务中心的单位及其工作人员进行管理、考核、考评和奖惩;协调、指导全市行政审批和政务服务中心管理工作。

(二)北海市政务服务中心

    配合市政务服务管理办公室开展工作;负责政务服务场所的日常管理;承担维护政务服务秩序及对进驻人员的考评工作。

    (三)北海市公共资源交易中心

    为各类公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务;负责公共资源交易电子信息系统的运行和日常维护;负责收集、存储、发布各类公共资源交易信息;为交易各方主体提供政策法规等信息咨询;为有关行业行政主管部门跟标进场提供服务;负责招标投标的统计、分析、研究工作;负责各种保证金的收退和清算;负责维护公共资源交易场内活动秩序,及时向有关部门报告场内交易活动的违法违规行为并协助调查。

二、部门和所属预算单位构成

    1.行政机关单位:北海市政务服务管理办公室

2.全额拨款事业单位:北海市政务服务中心

3.全额拨款事业单位:北海市公共资源交易中心

三、2016年度收入支出预算总体情况。

2016年总收入1106.58万元;总支出1106.58万元

    一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。

一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出25.20万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费12.80万元、公务接待费3.26万元、会议费0.58万元、培训费8.56万元。 

第二部分:北海市政务服务管理办公室2016年部门预算报表

表一

 

 

 

    2016年部门收支预算总表

部门(单位)名称: 北海市政务服务管理办公室

单位:元

收            入

 

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

11,065,818

一、一般公共服务

10,835,966 

  1.经费拨款

8,029,273 

二、外交

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

3,036,545 

三、国防

 

   (1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

   (2)行政事业性收费收入安排的资金

981,545 

五、教育

 

   (3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

   (4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

2,055,000 

八、社会保障和就业

 

   (6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

91,941 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

二十、住房保障支出

137,911 

本  年  收  入  合  计

11,065,818 

本  年  支  出  合  计

11,065,818 

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

         政府性基金拨款净结余

 

……

 

         其他净结余

 

 

 

  4.其他结转

 

 

 

收      入      总      计

11,065,818 

支  出   总   计

11,065,818 

 

表二

 

 

 

 

 

 

    2016年部门财政拨款支出预算表(按功能分类科目)

部门(单位)名称:北海市政务服务管理办公室

单位:元

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 

459,552 

 

 

201

03

02

 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 

209,466 

5,414,400 

 

210

05

01

行政单位医疗

 

33,436 

 

 

221

02

01

住房公积金

 

137,911 

 

 

201

03

50

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 

 3,771,004

981,545 

 

210

05

02

事业单位医疗

 

 58,504

 

 

 

 

 

合计

 

4,669,873 

6,395,945 

 

 

表三

 

 

 

 

 

    2016年部门财政拨款支出预算表(按经济分类科目)

部门(单位)名称:北海市政务服务管理办公室

单位:元

经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

301

02

工作性津贴

 

67,620 

 

 

301

02

生活性津贴

 

101,400 

 

 

301

01

基本工资

 

511,560 

 

 

301

03

年终一次性奖金

 

13,379 

27,729 

 

303

02

退休费

 

65,838

 

 

301

99

其它工资福利支出

 

142,500 

 

 

309

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

10,000 

5,000 

 

302

28

工会经费

 

22,985 

 

 

302

01

办公费

 

14,940 

100,000 

 

302

05

水费

 

950 

50,000 

 

302

06

电费

 

3,800 

600,000 

 

302

07

邮电费

 

7,370 

78,000 

 

302

11

差旅费

 

35,800

 

 

302

13

维修(护)费

 

5,100 

701,200

 

302

15

会议费

 

5,780 

 

 

302

16

培训费

 

6,120 

79,500

 

302

17

公务接待费

 

2,550 

30,000 

 

302

29

福利费

 

4,250 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

 

93,000 

35,000 

 

302

99

其他商品和服务支出

 

32,340 

722,600

 

301

04

养老保险

 

237,404

 

 

301

04

失业保险

 

17,239

 

 

301

04

工伤保险

 

5,746

 

 

301

04

生育保险

 

4,597 

 

 

301

04

医疗保险

 

91,942 

 

 

303

11

住房公积金

 

137,911 

5,300 

 

301

99

长聘工勤人员工资支出

 

2,575,205

110,916 

 

301

99

其它工资福利支出

 

91,940

334,500

 

301

01

基础性绩效工资

 

210,588

 

 

301

01

奖励性绩效工资

 

102,211

 

 

302

08

采暖补贴

 

47,808 

 

 

310

02

办公设备购置

 

 

45,200

 

302

26

劳务费

 

 

260,000

 

302

09

物业管理费

 

 

96,000 

 

310

07

信息网络购建

 

 

3,010,000 

 

302

02

印刷费

 

 

50,000 

 

310

03

专用设备购置

 

 

55,000 

 

 

 

合计

 

4,669,873 

6,395,945 

 

  

表四

 

 

    2016年“三公”经费预算表

部门(单位)名称:北海市政务服务管理办公室

              单位:元

项目

2016年预算数
(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

160,600

160,600

1.因公出国(境)费用

 

 

2.公务接待费

32,600

32,600

3.公务用车费

128,000

128,000

其中:(1)公务用车运行维护费

128,000

128,000

      (2)公务用车购置

 

 

注:1.2016年预算数(全口径)指含公共财政预算、政府性基金、纳入财政专户管理的资金、未纳入财政专户管理的资金、上年结余收入安排的“三公”经费预算数;

    2.按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

北海市政务服务管理办公室部门2016年预算公开.doc