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北海市水利水电工程质量与安全监督站2021年度单位决算

发布时间:2022-11-18 18:17   文章来源:北海市水利局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市水利水电工程质量与安全监督站概况

一、单位主要职能

二、单位构成

第二部分:北海市水利水电工程质量与安全监督站2021年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市水利水电工程质量与安全监督站2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市水利水电工程质量与安全监督站概况

一、单位主要职能

我单位是参照公务员法管理事业单位,主管部门是市水利局,主要职能贯彻执行国家、水利部和自治区有关水利水电工程建设质量与安全管理的方针、政策、法规;负责管理全市水利水电工程建设质量与安全监督工作;监督受监督水利工程质量事故的处理,参与安全事故的处理;参与水利工程验收和工程质量等级核定工作;参与受监督水利工程的阶段验收和竣工验收,并提交工程质量和安全监督报告;掌握全市水利工程质量动态和质量监督工作情况,开展水利工程与安全监督检查活动。  

二、单位构成

我单位隶属北海市水利局,核定事业编制4人,在编4人,退休人员1人。

第二部分:北海市水利水电工程质量与安全监督站2021年度单位决算报表

(具体表格详见附件:北海市水利水电工程质量与安全监督站2021年度单位决算公开报表)

第三部分:北海市水利水电工程质量与安全监督站2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年收入97.21元,其中本年收入93.61万元 2020年度决算数减少1.55万元,下降1.57%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入93.61万元,为市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数减少2.35万元,下降2.45%,主要原因是项目经费减少

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数一致。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2020年度决算数一致

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2020年度决算数一致。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:市发改委、组织部拨入款项。2020年度决算数一致。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金2020年度决算数一致。

8.上年结转和结余3.6万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2020年度决算数增加0.8万元,增长28.57%,主要原因是本年较去年支出较少,增加结余。

(二)本单位2021年度总支出97.21万元,其中本年支出93.41万元2020年度决算数减少1.55万元,下降1.57%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元2020年度决算数一致。

2.卫生健康支出(类)3.06万元:主要用于职工的基本医疗保障支出。2020年度决算数增加0.2万元,增长6.99%,主要原因是医疗缴费基数提高

3.农林水支出(85.39万元:主要用于水利安全监督检查业务支出。2020年度决算数减少2.03万元,下降2.32%,主要原因是减少项目经费支出

4.住房保障支出(4.96万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出。2020年度决算数增加0.09万元,增长1.85%,主要原因是住房公积金缴费基数提高

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2020年度决算数一致。

6.年末结转和结余3.8万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2020年度决算数增加0.2万元,增5.56%,主要原因是支出较上年相比减少

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

北海市水利水电工程质量与安全监督站2021年度一般公共预算支出93.41万元,2020年度决算数减少1.74万元,下降1.83%。其中:基本支出80.18元,项目支出13.23万元。

北海市水利水电工程质量与安全监督站2021年度一般公共预算支出年初预算为80.37万元,支出决算为93.41万元,完成年初预算的116.22%。

(一)卫生健康支出(类)年初预算为3.06万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的100.0%,主要用于缴纳职工基本医疗保险。

1.行政事业单位医疗支出决算3.06万元。

1)行政单位医疗支出决算3.06万元,主要用于行政单位职工的基本医疗保险支出。2020年决算数增加0.2万元,增长6.99%,主要原因是医疗缴纳基数提高

(二)农林水支出(类)年初预算为72.34万元,支出决算数85.39万元,完成年初预算的118.04%,主要用于人员经费及项目的支出。比年初预算增加的原因当年发放的绩效奖未列入年初预算

1.水利支出决算85.39万元。

1水利安全监督支出决算85.39万元,主要用于纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。2020年决算数减少2.03万元,下降2.32%,主要原因是减少项目经费支出。

(三)住房保障支出年初预算为4.96万元,支出决算数4.96万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳的职工住房公积金。

1.住房改革支出支出决算4.96万元。

1)住房公积金支出决算4.96万元,主要用于按规定缴纳的职工住房公积金,较2020年决算数增加0.09万元,增长1.85%,主要原因是缴费基数增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出80.18万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出72.27万元,完成年初预算的140.79%。比年初预算增加的主要原因为年初预算未包含绩效奖金。

(二)商品和服务支出6.72万元,完成年初预算的85.70%。比年初预算减少的原因为经费节约。

(三)对个人和家庭的补助支出1.19万元,完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

北海市水利水电工程质量与安全监督站2021年度政府性基金支出0万元,与2020年度决算数一致。

北海市水利水电工程质量与安全监督站2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市水利水电工程质量与安全监督站2021年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市水利水电工程质量与安全监督站2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.076万元,完成年初预算的21.11%,比上年减少0.14万元,主要原因是节约经费。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.076万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初无预算安排,和上年数一致原因是本年无因公出国(境)工作安排。全年使用财政拨款安排北海市水利水电工程质量与安全监督站出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,年初无预算安排,与上年一致。

公务用车运行支出0万元,年初无预算安排,与上年一致。

(三)公务接待费支出0.076万元,完成年初预算21.11%比上年减少0.14万元,原因是节约经费。国内公务接待批次1次,人次6次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出6.72万元,比年初预算数减少1.12万元,下降14.3%,主要原因是节约经费,比上年减少0.24,主要原因是今年下乡检查较少,差旅费支出减少

(二)政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1.14万元,其中:政府采购货物支出1.14万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至202112月31日,本单位共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政局要求,2021年度本单位无符合纳入绩效评价的项目,未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。