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北海市银海区市场监督管理局2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 21:04   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章

  第一部分:北海市银海区市场监督管理局概况

  一、主要职能

  (一)负责全区市场综合监督管理。贯彻执行有关市场监督管理政府规章、标准。配合实施质量强市战略。拟订并组织实施本区有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。负责统筹推进全区市场监督管理体系建设,深化体制改革,组织实施市场监督管理方面优化营商环境的政策措施。

  (二)负责全区市场主体统一登记注册。负责本行政辖区各类企业(不含外商投资企业、股份有限公司、有限合伙企业)、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作,指导规范农民合作社、个体工商户登记注册行为。建立全区市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动全区市场主体信用体系建设。

  (三)负责组织实施反垄断监督管理工作。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依授权或委托承担有关反垄断调查工作。依法对经营者集中行为进行监督,并依据委托开展调查。

  (四)负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、电商商品交易及有关服务的行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理,管理动产抵押物登记。组织指导消费环境建设。指导区消费者权益保护委员会(协会)开展消费维权工作,保护消费者和生产经营者合法权益。

  (五)负责质量技术监督管理。按照上级业务主管部门的安排,实施对辖区内的监管对象日常监督检查、专项整治、监督抽检、风险分级管理和信用等级评定等监管工作,建立辖区工业产品生产经营单位监管档案;承担上级业务主管部门安排的其他工业产品生产经营监管事项;落实上级业务主管部门组织开展的“飞行”检查等事项的后处理相关工作;配合做好质量强市战略工作和迎接自治区质量强区考核。

  (六)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法协助特种设备安全事故调查工作。

  (七)负责食品(食盐)安全监督管理。组织实施食品安全战略,按照上级业务主管部门的安排,制定并实施本辖区食品生产经营监督检查工作计划、措施和考核办法;实施对辖区内的监管对象日常监督检查、专项整治、监督抽检、风险分级管理和信用等级评定等监管工作,建立辖区食品生产经营单位监管档案;落实上级业务主管部门组织开展的体系检查和“飞行”检查等事项的后处理相关工作;组织实施三级以下(含三级)活动的食品安全保障工作;组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作;承担上级部门安排的其他食品生产经营监管事项,承担区食品安全委员会日常工作。

  (八)负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度,推行法定计量单位,依职责管理计量器具及量值传递和对比工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

  (九)负责统一管理标准化工作。组织实施国家、行业及地方标准、实施标准化发展战略,规范标准化活动。

  (十)负责统一管理认证认可与检验检测工作,组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。指导协调认证认可与检验检测行业发展。依法监督认证认可检验检测工作。

  (十一)负责全区药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品安全监督管理和质量管理。按照上级业务主管部门的安排,分析掌握辖区内药品、医疗器械、化妆品安全形势,监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范、国家化妆品标准、药品分类管理制度和问题产品召回处置制度;实施对辖区内药品及医疗器械零售企业、区卫生健康主管部门发证管理的医疗机构和区卫生健康主管部门发证管理且使用医疗器械、化妆品的医疗机构、化妆品经营企业、使用单位以及经营化妆品美容美发美体机构、洗(足)浴中心的日常监督检查、专项整治、监督抽检、风险分级管理和信用等级评定等监管工作,建立辖区内监管对象的监管档案;开展药物滥用监测、药品及化妆品不良反应监测和医疗器械不良事件监测并依法处置;落实上级业务主管部门组织开展的“飞行”检查等事项的后处理相关工作;承担上级部门安排的其他药品、医疗器械经营及使用质量监管、化妆品经营监管事项。

  (十二)负责区市场监督管理科技和信息化建设、大数据管理。

  (十三)组织指导全区个体私营经济发展与监督管理。扶持全区个体私营经济发展。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。配合查处全区无照生产经营和相关生产经营行为。

  (十四)负责促进知识产权运用和保护。拟订知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和保护措施并组织实施。统筹开展知识产权公共服务体系建设,推动知识产权信息传播利用。组织知识产权预警和涉外保护工作。

  (十五)负责组织和指导商标专用权保护工作。承担商标、原产地地理标志、特殊标志、官方标志的使用和保护工作。配合调处商标纠纷。

  (十六)协调指导全区市场监督管理综合行政执法工作。指导银海区市场监督管理执法大队开展综合行政执法。

  (十七)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

  (十八)职能转变。

  1.深入推进简政放权。深化商事制度改革,推进公平透明、可预期的营商环境建设。改革企业名称核准、市场主体退出等制度。深化“证照分离”改革,推动“照后减证”。压缩企业开办时间。大力推广商事登记全程电子化。进一步减少与市场监督管理有关的评比达标、认定奖励、示范创建等活动,减少行政审批事项。

  2.完善公共服务管理体制。加快整合建设市场监督管理和知识产权领域政务服务窗口,大力推行一个窗口对外服务,提升对市场主体和社会公众服务水平。配合12315投诉举报平台建设,优化发挥平台功能作用。推进市场主体准入到退出全过程便利化,主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务管理,促进大众创业、万众创新。

  3.强化事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。强化依据标准监管和风险管理,完善药品、医疗器械和化妆品全生命周期管理制度,强化全过程质量安全风险管理,创新监管方式,加强信用监管,全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”,提高监管效能,满足新时代公众用药用械需求,加快推进监管信息共享和失信联合惩戒,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

  4.完善市场监管体制。改革和理顺市场监管体制,整合监管职能,加强监管协同,形成市场监管合力。

  5.大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设,完善质量激励制度,推进品牌建设。配合建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理办法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度,以标准化促进质量强区建设。优化知识产权激励机制,放宽知识产权服务业准入,加快建设知识产权信息公共服务平台,推动知识产权高质量发展。

  6.严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品安全、工业产品质量安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

  二、机构设置情况

  北海市银海区市场监督管理局(知识产权局、市场监管综合执法大队),为市市场监督管理局派出机构,正科级。负责行使辖区范围内市场监督管理职能,加强事中事后监管,强化行政执法职能。承担辖区食品安全委员会日常工作。内设综合室、法规中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队和福成、平阳、银滩、侨港、北海海洋产业园区、北海市银滩旅游度假区6个市场监督管理所(知识产权所、市场监督综合执法中队)。

  第二部分:北海市银海区市场监督管理局2021年部门预算报表

  一、部门(单位)收支总表

  二、部门(单位)收入总表

  三、部门(单位)支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  注:上述报表详见附件:北海市银海区市场监督管理局2021年部门预算报表(公开表)

  第三部分:北海市银海区市场监督管理局2021年部门预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明

  2021年预算收入1301.20万元。

  其中经费拨款收入1261.20万元,纳入一般公共预算管理的非税收40万元,预算收入与去年相比增加67.52%。增加原因:2021年机构改革,本单位在职在编人员增加47人,后勤控制数1人,退休人员增加22人,故2021年经费收入增加。

  2021年预算支出1301.2万元。

  按支出功能科目分类:一般公共服务支出965.36万元,与去年相比增加53%;社会保障和就业支出185.72万元,与去年相比增加163.06%;卫生健康支出57.26万元,与去年相比增加49.17%住房保障支出92.86万元与去年相比增加163.06%。增加原因:2021年机构改革,本单位在职在编人员增加47人,后勤控制数1人,退休人员增加22人故2021年支出增加。

  按支出经济科目分类:基本支出1108.20万元,其中工资福利支出907.02万元,与去年相比增加96%,增加原因2021年机构改革,本单位在职在编人员增加47人,后勤控制数1人,退休人员增加22人,所以本年度工资福利支出增加;商品和服务支出168.47万元,与去年相比增加31%,因机构改革本单位人员增加,商品和服务支出增加;对个人和家庭的补助32.71万元,与去年相比增加445%,本单位在职在编人员增加47人,后勤控制数1人,退休人员增加22人,所以本年度对个人和家庭的补助增加。项目支出193万元,其中商品和服务支出商品和服务支出170.70万元,与去年相比增加2.86%,因机构改革,人员增加、工作业务范围增大,项目经费支出增大;资本性支出22.30万元,与去年相比增加48.67%,因机构改革,人员增加、工作业务范围增大,项目经费支出增大。

  二、部门收入预算情况说明

  2021年一般公共预算拨款1301.2万元,其中经费拨款1261.20万元,与去年相比增加了111.33%,因机构改革,人员增加、工作业务范围增大,项目经费支出增大。纳入一般公共预算管理的非税收入40万元,与去年相比增加100%,增加原因2020年执法权限在上级部门,本单位没有非税罚没项目,2021年机构改革后,权限下放,本单位增加非税罚没收入。

  按功能科目分类,2021年预算收入1301.2万元,其中行政运行772.36万元,与去年相比增加68.53%,增加原因为机构改革,人员增加、工作业务范围增大,人员工资福利、人头经费、业务经费相应增加。一般行政管理事务174万元,与去年相比增加168.10%,增加原因为机构改革工作业务范围、权责增大,增加了预算收入。市场主体管理14万元,与去年相比减少85.26%,减少原因是由于机构改革,该项目企业公章刻制费及执照邮寄费由县区财政负担,2021年本单位不再设置该项目预算。市场秩序执法5万元,与去年相比减少64.29%,减少原因是2021年度该项目调减了部分抽检业务经费,此部分经费2021年由上级部门下拨,市本级不再重复申请预算。机关事业单位基本养老保险缴费支出123.81万元,与去年相比增加162.06%,增加原因为2021年机构改革,本单位在职在编人员增加47人,故2021年收入增加。机关事业单位职业年金缴费支出收入61.90万元,与去年相比增加162.06%增加原因为2021年机构改革,本单位在职在编人员增加47,故2021年收入增加。行政单位医疗收入57.26万元,与去年相比增加177.04%增加原因为2021年机构改革,本单位在职在编人员增加47人,故2021年收入增加。住房公积金收入92.86万元,与去年相比增加162.06%增加原因为2021年机构改革,本单位在职在编人员增加47人,故2021年收入增加。

  三、部门支出预算情况说明

  2021年一般公共预算拨款支出1301.2万元,其中经费拨款支出1261.20万元,与去年相比增加了111.33%,因机构改革,人员增加、工作业务范围增大,项目经费支出增大。

  按功能科目分类,2021年预算支出1301.2万元,其中行政运行772.36万元,与去年相比增加68.53%,增加原因为机构改革,人员增加、工作业务范围增大,人员工资福利、人头经费、业务经费相应增加。一般行政管理事务174万元,与去年相比增加168.10%增加原因为机构改革工作业务范围、权责增大,增加了预算收入。市场主体管理14万元,与去年相比减少85.26%,减少原因是由于机构改革,该项目企业公章刻制费及执照邮寄费由县区财政负担,2021年本单位不设置该项目预算。市场秩序执法5万元,与去年相比减少64.29%,减少原因是2021年度该项目调减了部分抽检业务经费,此部分经费2021年由上级部门下拨,市本级不再重复申请预算。机关事业单位基本养老保险缴费支出123.81万元,与去年相比增加162.06%,增加原因为2021年机构改革,本单位在职在编人员增加47人,故2021年收入增加。机关事业单位职业年金缴费支出收入61.90万元,与去年相比增加162.06%增加原因为2021年机构改革,本单位在职在编人员增加47人,故2021年支出增加。行政单位医疗收入57.26万元,与去年相比增加177.04%增加原因为2021年机构改革,本单位在职在编人员增加47人,故2021年支出增加。住房公积金收入92.86万元,与去年相比增加162.06%增加原因为2021年机构改革,本单位在职在编人员增加47人,故2021年支出增加。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2021年财政拨款收支总预算1301.2万元。收入全部为一般公共预算拨款,支出包括一般公共服务支出965.36万元、社会保障和就业支出185.72万元,医疗卫生支出57.26万元、住房保障支出92.86万元。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2021年预计支出1301.2万元。

  按功能科目分类:

  行政运行公共预算支出772.36万元,与去年相比增加69.98%,增加原因为机构改革,人员增加、工作业务范围增大,人员工资福利、人头经费、业务经费相应增加。

  一般行政管理事务174万元,与去年相比增加168.10%增加原因为机构改革工作业务范围、权责增大,增加了预算收入。

  市场主体管理14万元,与去年相比减少85.26%,减少原因是由于机构改革,该项目企业公章刻制费及执照邮寄费由县区财政负担,2021年本单位不设置该项目预算。

  市场秩序执法5万元,与去年相比减少64.29%,减少原因是2021年度该项目调减了部分抽检业务经费,此部分经费2021年由上级部门下拨,市本级不再重复申请预算。

  机关事业单位基本养老保险缴费123.81万元,与去年相比增加162.06%,增加原因为2021年机构改革,本单位在职在编人员增加47人,故2021年支出增加。

  机关事业单位职业年金缴费支出收入61.90万元,与去年相比增加162.06%增加原因为2021年机构改革,本单位在职在编人员增加47人,故2021年支出增加。行政单位医疗收入57.26万元,与去年相比增加177.04%,增加原因为2021年机构改革,本单位在职在编人员增加47人,故2021年预算支出增加。

  职工基本医疗保险缴费57.26万元,与去年相比增加223.21%,增加原因为机构改革,单位增加在职在编人员,支出增加。且按照有关规定,2021年预算不在编辑生育保险缴费,相关生育缴费并入职工基本医疗保险缴费编辑。

  住房公积金收入92.86万元,与去年相比增加162.06%增加原因为2021年机构改革,本单位在职在编人员增加47人,故2021年收入增加。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2021年一般公共预算基本支出1108.20万元,其中人员经费939.73万元,公用经费168.47万元。

  人员经费情况如下:

  基本工资295.53万元,与去年相比增加154.58%,增加原因为机构改革,单位增加在职在编人员,支出增加。

  津贴补贴210.35万元,与去年相比增加131.09%增加原因为机构改革,单位增加在职在编人员,支出增加。

  奖金24.63万元,与去年相比增加16.68%,增加原因为机构改革,单位增加在职在编人员,支出增加。

  伙食补助32.4万元,与去年相比增加138.23%,增加原因为机构改革,单位增加在职在编人员,支出增加。

  机关事业单位基本养老保险缴费123.81万元,与去年相比162.06%,增加原因为机构改革,单位增加在职在编人员,支出增加。

  职业年金缴费61.90万元,与去年相比增加162.06%,2021年机构改革,单位增加在职在编人员,支出增加。

  职工基本医疗保险缴费57.26万元,与去年相比增加223.21%,增加原因为机构改革,单位增加在职在编人员,支出增加。且按照有关规定,2021年预算不在编辑生育保险缴费,相关生育缴费并入职工基本医疗保险缴费编辑。

  其他社会保障缴费2.76万元,与去年相比减少89.10%,减少原因为按照有关规定,2021年预算不在在其他社会保障缴费中编辑生育保险缴费,相关生育缴费并入职工基本医疗保险缴费编辑。

  住房公积金92.85万元,与去年相比增加162.06%,增加原因为机构改革,单位增加在职在编人员,支出增加。

  其他工资福利支出5.5万元,与去年相比增加100%,增加原因为此科目为后勤控制数人员工资福利,机构改革后本单位增加后勤控制数1人,故2021年增加此项开支。

  退休费11.28万元与去年相比增加100%,增加原因为2020年本单位没有退休人员,机构改革后,本单位增加退休人员,故增加此项科目预算支出。

  其他对个人和家庭的补助21.44万元。增加原因为2020年本单位没有退休人员,机构改革后,本单位增加退休人员,故增加此项科目预算支出。

  公用经费情况如下:

  办公费8.1万元,与去年相比增加145.45%,增加原因为机构改革,单位增加在职在编人员,支出增加。

  水费0.97万元,与去年相比增加100%,增加原因为2020年本单位为银海区预算单位,银海区“水费”开支由区政府统一预算申请,本单位不再在预算中重复编辑“水费”预算,2021年本单位属于北海市预算单位,独立在2021年度中预算中编辑“水费”开支。

  电费3.89万元,与去年相比增加100%,增加原因为2020年本单位为银海区预算单位,银海区“电费”开支由区政府统一预算申请,本单位不再在预算中重复编辑“电费”预算,2021年本单位属于北海市预算单位,独立在2021年度中预算中编辑“电费”开支。

  邮电费16.03万元。与去年相比增加100%,增加原因为2020年本单位为银海区预算单位,银海区“邮电费”开支由区政府统一预算申请,本单位不再在预算中重复编辑“邮电费”预算,2021年本单位属于北海市预算单位,独立在2021年度中预算中编辑“邮电费”开支。

  差旅费21.87万元,与去年相比增加120.90%,增加原因为机构改革,单位增加在职在编人员,差旅费按照人头编辑预算,本年度开支随之增加。

  维修(护)费2.83万元,与去年相比增加100%,增加原因为2020年本单位为银海区预算单位,银海区预算未在定额公用经费中设置“维修(护)费”科目预算,2021年本单位属于北海市预算单位,应市财政要求在2021年度中预算中编辑“维修(护)费”开支。

  会议费3.65万元,与去年相比增加100%,增加原因为2020年本单位为银海区预算单位,银海区预算未在定额公用经费中设置“会议费”科目预算,2021年本单位属于北海市预算单位,应市财政要求在2021年度中预算中编辑“会议费”开支。

  培训费3.24万元,与去年相比增加100%,增加原因为2020年本单位为银海区预算单位,银海区预算未在定额公用经费中设置“培训费”科目预算,2021年本单位属于北海市预算单位,应市财政要求在2021年度中预算中编辑“培训费”开支。

  公务接待费2.03万元,与去年相比增加100%,增加原因为2020年本单位为银海区预算单位,银海区预算未在定额公用经费中设置“公务接待费”科目预算,2021年本单位属于北海市预算单位,应市财政要求在2021年度中预算中编辑“公务接待费”开支。

  工会费15.53万元,与去年相比增加163%,增加原因为机构改革,单位增加在职在编人员,支出增加。

  福利费2.03万元,与去年相比增加100%,增加原因为2020年本单位为银海区预算单位,银海区预算未在预算中设置“福利费”科目预算,2021年本单位属于北海市预算单位,应市财政要求在2021年度中预算中编辑“福利费”开支。

  公务用车运行维护费5.75万元,与去年相比增加100%,增加原因为2020年此科目开支由支队申请,本单位不再重复申请预算,2021年应市财政要求编辑此科目开支,支队不再重复申请。

  其他交通费用67.98万元,与去年相比增加134.09%,此科目用于支付在职在编人员公务交通补助,增加原因为机构改革,单位增加在职在编人员,支出增加。

  其他商品和服务支出14.58万元,与去年相比增加341.82%,增加原因为机构改革,单位增加在职在编人员,支出增加。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  1.2021年因公出国(境)费0元,与去年相比无增减。

  2. 公务用车运行维护费5.75万元,与去年相比增加100%,增加原因为2020年此科目开支由支队申请,本单位不再重复申请预算,2021年应市财政要求编辑此科目开支,支队不再重复申请。

  3. 公务接待费2.03万元,与去年相比增加100%,增加原因为2020年本单位为银海区预算单位,银海区预算未在定额公用经费中设置“公务接待费”科目预算,2021年本单位属于北海市预算单位,应市财政要求在2021年度中预算中编辑“公务接待费”开支。

  八、政府性基金预算情况说明

  本单位2021年无此项预算安排。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  本单位2021年机关运行经费安排如下:

  办公费8.1万元。用于维持日常办公运转。

  水费0.97万元,用于支付办公场所水费。

  电费3.89万元,用于支付办公场所电费。

  邮电费16.03万元。用于支付办公场所邮电费。

  差旅费21.87万元,用于支付员工差旅费。

  维修(护)费2.84万元,用于支付办公设备、场所维修、维护支出。

  会议费3.65万元,用于支付单位会议期间的费用。

  培训费3.24万元,用于支付单位、个人培训期间产生的费用。

  公务接待费2.03万元,用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

  工会费15.53万元,用于单位按规定提取或安排的工会经费。

  福利费2.03万元,用于职工福利开支。

  公务用车运行维护费5.75万元,用于本单位公务用车运行维护开支。

  其他交通费用67.98万元,用于支付在职在编人员公务交通补助。

  其他商品和服务支出14.58万元,用于其他上述未包括的科目开支。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2021本单位安排政府采购办公设备22.3万元,印刷服务13万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  本部门无国有资产占用情况。

  第四部分:名词解释

  1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附表:北海市银海区市场监督管理局2021年部门预算报表(公开表)

 附件3:北海市银海区市场监督管理局2021年部门预算报表(公开表).xlsx