空气质量:
  2018年8月6日(00:00-24:00)北海市空气质量为一级、优。空气质量令人满意,基本无空气污染。   预计8月7日早上00:00到晚上24:00,北海市空气质量为一级到二级、优到良,首要污染物为臭氧8小时,建议极少数异常敏感人群应减少户外活动。   

广西北海市农业部门2017年部门决算

发布时间:2018-08-07 11:24   文章来源:北海市农业局   作者:财务科   [字体大小:  ]   打印文章

第一部分:北海市农业部门概况

     一、部门主要职能:

  北海市农业部门的主要工作职责是拟订并组织实施全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划;承担全市农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施,管理农业经济信息,监测分析农业经济运行,开展相关农业统计工作;承担农业和农村工作的综合协调职责;拟订提出全市农作物生产发展规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并指导实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验、示范、推广计划方案并指导实施;指导、实施农业种植业项目建设及良种繁育,指导农业种植业产业体系与技术推广体系建设;贯彻农业生产、农业产业化经营、农业产业化龙头企业和农民专业合作组织政策,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查;承担完善农村经营管理体制的职责;参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施“菜篮子工程”建设;负责指导全市农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息;指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区建设;参与提出实施有关农业工程和农民增收措施;拟订全市农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织有关农业科研、技术推广项目的遴选及实施;承担农产品质量安全监督管理的责任;指导农业防灾减灾工作;参与拟订全市农业对外开放的发展战略与建议;协助开展有关国际经济、技术交流与合作;拟订本行政区域内突发重大动物疫情应急预案,协助组织实施突发重大动物疫情应急处置工作;组织实施动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作;负责组织动物疫病防控技术攻关、成果鉴定及推广应用;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责官方兽医、执业兽医的管理;负责饲料产品质量安全监管工作;贯彻执行党和国家在农业机械化方面的方针、政策和法律、法规,拟订农业机械化、设施农业工程发展规划和年度计划及重大技术措施建议,引导农业机械产品结构调整,推动农业机械化应用水平的提高和普及;组织拟订农机作业规范和技术标准,负责新机具、新技术引进、推广、应用及农机产品质量投诉;负责全市农机安全监理;按照国家有关规定,负责农业机械购置补贴专项工作的组织实施和管理;负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作;承办市委、市人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

北海市农业部门由北海市农业局、北海市农业技术推广中心、北海市种子管理站、北海市农业行政综合执法支队、北海市农渔业经营管理指导站、北海市蔬菜研究所、北海市农业科学研究所、北海市农产品质量检测中心、北海市农机安全监理所、北海市农业机械化技术学校、北海市农机管理服务中心、北海市农业机械化耕作队、北海市农业机械化管理局、北海市农机化技术推广站等14个单位组成。

 

第二部分:北海市农业部门2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3992.06

一、一般公共服务支出

6.30

二、事业收入

0

二、农林水支出

3938.04

三、事业单位经营收入

1.5

三、住房保障支出

116.32

四、其他收入

43.43

四、科学技术支出

36.86

五、上级补助收入

174.68

五、其他支出

0

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

77.75

 

 

七、城乡社区支出

1.94

 

 

八、节能环保支出

0.5

 

 

 

 

本年收入合计

4211.66

本年支出合计

4177.71

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 上年结转

647.70

年末结转与结余

681.66

 

 

 

 

 

收入总计

4859.37

支出总计

4859.37

         

表二:收入决算表

                                                                                      单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4211.66

3992.06

174.68

0.00

1.50

0.00

43.43

201

一般公共服务支出

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

36.86

36.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

  社会公益研究

36.86

36.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

76.76

76.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

2100501

  行政单位医疗

39.43

39.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

2100502

  事业单位医疗

37.33

37.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3972.71

3753.43

174.68

0.00

1.50

0.00

43.10

21301

农业

3972.71

3753.43

174.68

0.00

1.50

0.00

43.10

2130101

  行政运行

688.82

688.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.47

2130102

  一般行政管理事务

135.88

135.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

1384.43

1382.73

0.00

0.00

1.50

0.00

0.20

2130106

  科技转化与推广服务

1296.07

1148.40

131.89

0.00

0.00

0.00

15.77

2130108

  病虫害控制

45.78

9.58

36.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

187.86

187.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.66

2130110

  执法监管

22.86

20.96

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2130111

  统计监测与信息服务

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

28.98

28.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130125

  农产品加工与促销

26.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2130199

  其他农业支出

103.20

98.52

4.68

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

116.59

116.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

22102

住房改革支出

116.59

116.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

2210201

  住房公积金

116.59

116.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

表三:支出决算表

                                                                                            单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4177.71

2271.43

1892.90

0.00

13.38

0.00

201

一般公共服务支出

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

36.86

0.00

36.86

0.00

0.00

0.00

2060302

  社会公益研究

36.86

0.00

36.86

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

77.75

77.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

39.43

39.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

38.32

38.32

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1.94

0.00

1.94

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1.94

0.00

1.94

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3938.04

2077.36

1,847.30

0.00

13.38

0.00

21301

农业

3938.04

2077.36

1847.30

0.00

13.38

0.00

2130101

  行政运行

681.85

680.15

1.70

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

136.79

0.00

136.79

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

1395.28

1364.06

17.84

0.00

13.38

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

1282.33

33.15

1249.18

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

29.75

0.00

29.75

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

188.36

0.00

188.36

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

22.05

0.00

22.05

0.00

0.00

0.00

2130111

  统计监测与信息服务

10.11

0.00

10.11

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

13.77

0.00

13.77

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

28.98

0.00

28.98

0.00

0.00

0.00

2130125

  农产品加工与促销

20.10

0.00

20.10

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

100.65

0.00

100.65

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

116.32

116.32

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

116.32

116.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

116.32

116.32

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                               单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3990.12

一、一般公共服务支出

18

6.30

6.30

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1.94

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、教育支出

20

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、科学技术支出

21

36.86

36.86

0.00

 

5

 

五、医疗卫生与计划生育支出

22

77.57

77.57

0.00

 

6

 

六、城乡社区支出

23

1.94

0.00

1.94

 

7

 

七、农林水支出

24

3751.10

3751.10

0.00

 

8

 

八、住房保障支出

25

116.18

116.18

0.00

 

9

 

九、其他支出

26

0.00

0.00

0.00

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

3992.06

本年支出合计

29

3990.44

年初财政拨款结转和结余

13

259.22

年末结转和结余

30

260.83

一般公共预算财政拨款

14

259.22

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

4251.27

合计

34

4251.27

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                          单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3988.50

2270.44

1718.06

2013699

其他共产党事务支出

6.30

0.00

6.30

2060302

社会公益研究

36.86

0.00

36.86

210

医疗卫生与计划生育支出

77.57

77.57

0.00

2111103

减排专项支出

0.50

0.00

0.50

21301

农业

3751.10

2076.70

1674.40

2210201

住房公积金

116.18

116.18

0.00

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                          单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

2270.44

2059.8

210.62

工资福利支出

 

1749.18

 

  基本工资

 

555.25

 

  津贴补贴

 

287.52

 

  奖金

 

59.86

 

  其他社会保障缴费

 

106.19

 

伙食补助费

 

25.53

 

  绩效工资

 

120.46

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

353.35

 

职业年金缴费

 

6.52

 

  其他工资福利支出

 

234.50

 

商品和服务支出

 

 

210.62

  办公费

 

 

13.92

  手续费

 

 

0.02

  水费

 

 

1.35

  电费

 

 

4.95

  邮电费

 

 

7.05

  差旅费

 

 

31.87

  维修(护)费

 

 

4.82

  会议费

 

 

1.95

  培训费

 

 

3.98

  公务接待费

 

 

1.46

  劳务费

 

 

5.13

  工会经费

 

 

19.14

  福利费

 

 

2.07

  公务用车运行维护费

 

 

19.60

  其他交通费用

 

 

68.15

税金及附加费用

 

 

0.81

  其他商品和服务支出

 

 

24.34

对个人和家庭的补助

 

310.64

 

  退休费

 

71.22

 

  抚恤金

 

40.31

 

  生活补助

 

57.14

 

  住房公积金

 

120.47

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

21.51

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

                                                                                                    单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34.54

0.00

23.96

0.00

23.96

10.58

24.91

 0.00

21.08

0.00

21.08

3.83


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

1.94 

1.94 

 

1.94 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

1.94

1.94

 

1.94

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

1.94

1.94

 

1.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

 

 

 


第三部分:北海市农业部门2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4859.37万元

1.财政拨款收入 3992.06万元,为自治区本级财政当年拨付的资金;

2.无事业收入;

3.经营收入1.5万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入;

4.其他收入43.43万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入;

5.上级补助收入174.68万元,从财政部门和上级单位取得的非财政补助收入,主要体现在农林水支出中的科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监管以及其他农业支出等方面;

6.用事业基金弥补收支差额 0 元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金;

7.上年结转和结余 647.70元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计4859.37万元。包括:

1.一般公共服务(类)3944.34万元,主要用于其他共产党事务支出及农林水事务支出;

2.社会公益研究支出:36.86万元;

3.住房保障支出(类)116.32万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出77.75万元,主要用于行政单位医疗和事业单位医疗等方面的支出;

5.城乡社区和节能环保(类)支出2.44万元,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排和减排专项的支出;

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 681.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

()2017年部门决算总收支增减变化情况说明

2017年收入总决算48593700元,2016年收入总决算28062100元,同比上升20531600元,同比上升73.16%,原因是:第一、2017年市农业局新增收入2017年现代特色示范区扶持经费660万元和农业生产发展资金(第二批)240万元;第二、2017年农业系统绩效收入比上年增多;第三、其他单位上年结余和结转金额大。

2017年支出总决算48593700元,2016年支出总决算26984900元,同比上升21608800元,同比上升80.08%,原因是:第一、2017年市农业局新增支出2017年现代特色示范区扶持经费660万元和农业生产发展资金(第二批)240万元;第二、2017年农业系统绩效支出比上年增多;第三、其他单位上年结余和结转在本年支出较大。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

北海市农业部门2017 年度一般公共预算支出3988.50万元,其中:基本支出2270.44万元,项目支出 1718.06元。其中:

1、医疗保障支出:77.57万元;

2、农林水支出:3751.10万元;

3、住房公积金支出:116.18万元;

4、其他支出:0万元;

5、减排专项支出:0.5万元;

6、其他共产党事务支出:6.3万元;

7、社会公益研究支出:36.86万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

北海市农业部门2017年度政府性基金支出1.94万元,其中:基本支出0万元,项目支出1.94元。主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2270.44    元,其中:人员经费2059.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费210.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出24.91万元,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算21.08万元;公务接待费支出决算3.83万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出21.08万元。其中:

公务用车购置支出0元。公务用车运行支出21.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本部门和所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为14辆,全年运行费支出21.08元,平均每辆1.51万元。

(三)公务接待费支出3.83万元,国内公务接待批次71 次,人次743次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比,2017年三公经费预算34.54万元,2016年三公经费预41.19万元,2017三公经费实际支出24.91万元。2017年决算数比预算数少9.63万元,原因是:由于加强公务用车的管理,导致公务用车运行费用减少支出2.88万元;农业部门严格遵守八项规定,严守纪律,本着节约原则,尽量减少不必要的接待,导致公务接待费用比上年减少6.75万元。

 

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费(主要指公用经费支出)支出145.34万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2016年决算数增加30.27万元,增长26.3 %。主要原因是:1、增加了市机械化管理局、机械化推广站、农机学校、农机服务中心4个单位;2、驻村第一书记的费用占用了公用经费的支出;3、业务的增多和人员的增加大了公用经费的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购实际支出总额82.32万元,其中:政府采购货物支出82.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》,完成2017年度采购预算98.3 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆14辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,(本部门)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款219.437元,占年度项目预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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