广西北海市 民政局2016年部门决算

发布时间:2017-08-07 09:27   文章来源:北海市民政局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

 

 

目录

第一部分:北海市民政部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市民政部门2016年部门决算报表

表一:部门收入支出决算总表

表二:部门收入决算表

表三:部门支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市民政部门2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明

第四部分:专业名词解释

 

第一部分:北海市民政部门概况

一、主要职能

1、根据市委、市政府和上级民政部门的工作部署和国家有关方针、政策,研究拟定民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查执行情况;指导全市民政工作的改革和发展。

2、负责全市性社团的登记和年度检查;研究提出财务管理办法,监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织,指导县 ()社团的登记管理工作。

3、负责市直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查;研究提出有关财务管理办法;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导、监督县()民办非企业单位的登记管理工作。

4、指导落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;管理上级拨给的抚恤事业费并监督使用;审核报批全国、全区、全市重点烈士纪念建筑物保护单位;审核报批退役伤残军人和国家机关工作人员的伤残等级;审核报批革命烈士称号;指导光荣院和烈士纪念碑园的建设和管理。

5、承担北海市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

6、负责全市退伍义务兵、转业士官(转业志愿兵)、复员干部的接收安置工作;负责军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和军队离退休干部休养所的建设和管理;指导军地两用人才的开发使用。

7、组织、协调全市抗灾救灾工作;组织核查灾情和发布灾情,接收、管理发放救灾款物,并检查监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;承担北海市人民政府抗灾救灾领导小组的日常工作。

8、组织并落实城乡居民最低生活保障工作;组织和指导扶贫济困等社会资助活动,审批全市性救灾和社会福利募捐义演;指导县()开展社会救济工作。

9、研究提出加强基层政权和基层自治组织的意见和建议;指导村()民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,依法推进基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设,指导社区服务管理工作,推动社区建设。

10、指导县()开展婚姻登记管理工作;负责涉外及涉港澳台婚姻登记管理;倡导婚姻习俗改革。

11、拟定全市行政区划总体规划,负责乡镇行政区域的设立、撤消、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批;负责乡镇排列顺序的审核报批;编制和审定本市标准行政区划图。

12、承办乡镇行政区划名称、重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批;规范全市地名标志的设置和管理;负责市内标准地名图书资料的审定。

13、负责本市的县级行政区划界线的勘定和管理;负责本市范围内县际行政界线争议的调查和调处。

14、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;拟订全市社会福利事业发展规划和贯彻落实各类福利设施标准、指导落实社会福利企业的扶持保护政策;审核报批新办福利企业。

15、负责全市福利彩票发行工作,管理本级福利资金,指导监督县()管理使用福利资金。

16、拟定殡葬工作发展规划,负责全市殡葬管理,推行殡葬改革。

17、协助公安机关开展对流浪乞讨人员的救助工作,负责对被救助人员的教育管理。

18、贯彻落实《收养法》,指导开展收养登记工作。

19、负责全市民政事业财务工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。

20、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市民政部门,有7个独立核算单位,北海市民政局为主管局,下属有6个事业单位,分别为:北海市军队离退休干部休养所、北海市救助站、北海市社会福利院、北海市低收入居民家庭经济状况核对中心、北海市社会福利有奖募捐办公室、北海市殡葬管理所。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分:北海市民政部门2016年部门决算报表

 

表一:部门收入支出决算总表

                                                                                              单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

 

3

栏次

 

6

栏次

 

9

一、财政拨款收入

1

77,823,319.59

一、一般公共服务支出

37

2,867,531.80

一、基本支出

60

27,602,992.76

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

7,441,272.10

二、外交支出

38

0.00

    人员经费

61

22,347,823.54

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

    日常公用经费

62

5,255,169.22

三、事业收入

4

190,000.00

四、公共安全支出

40

0.00

二、项目支出

63

42,995,368.89

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

    基本建设类项目

64

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

    行政事业类项目

65

42,995,368.89

六、其他收入

7

3,391,861.33

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

三、上缴上级支出

66

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

56,799,275.28

四、经营支出

67

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

471,556.62

五、对附属单位补助支出

68

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

69

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

支出经济分类

70

 

12

 

十二、农林水支出

48

216,760.00

基本支出和项目支出合计

71

70,598,361.65

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

    工资福利支出

72

15,456,036.10

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

    商品和服务支出

73

13,259,215.01

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

    对个人和家庭的补助

74

30,594,693.87

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

    对企事业单位的补贴

75

40,000.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

    债务利息支出

76

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

    基本建设支出

77

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

343,438.76

    其他资本性支出

78

11,248,416.67

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

    其他支出

79

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

9,899,799.19

 

80

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

81

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

 

82

 

本年收入合计

24

81,405,180.92

本年支出合计

83

70,598,361.65

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

84

0.00

    年初结转和结余

26

10,891,938.60

      交纳所得税

85

0.00

      基本支出结转

27

2,750,477.31

      提取职工福利基金

86

0.00

      项目支出结转和结余

28

8,141,461.29

      转入事业基金

87

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

88

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

89

21,698,757.87

 

31

 

      基本支出结转

90

5,155,779.09

 

32

 

      项目支出结转和结余

91

16,542,978.78

 

33

 

      经营结余

92

0.00

 

34

 

 

93

 

 

35

 

 

94

 

总计

36

92,297,119.52

总计

95

92,297,119.52

 

 


表二:收入决算表

单位:元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

81405180.92

77823319.59

0

190000

0

0

3391861.33

 

201

一般公共服务支出

2867531.8

2867531.8

0

0

0

0

0

 

20136

其他共产党事务支出

36490

36490

0

0

0

0

0

 

2013699

  其他共产党事务支出

36490

36490

0

0

0

0

0

 

20199

其他一般公共服务支出

2831041.8

2831041.8

0

0

0

0

0

 

2019999

  其他一般公共服务支出

2831041.8

2831041.8

0

0

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

68768957.9

65335237.9

0

190000

0

0

3243720

 

20802

民政管理事务

8546729.08

8546729.08

0

0

0

0

0

 

2080201

  行政运行

4112016.34

4112016.34

0

0

0

0

0

 

2080202

  一般行政管理事务

879869.75

879869.75

0

0

0

0

0

 

2080205

  老龄事务

593206.8

593206.8

0

0

0

0

0

 

2080206

  民间组织管理

148307.08

148307.08

0

0

0

0

0

 

2080207

  行政区划和地名管理

418389.6

418389.6

0

0

0

0

0

 

2080208

  基层政权和社区建设

134192

134192

0

0

0

0

0

 

2080299

  其他民政管理事务支出

2260747.51

2260747.51

0

0

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

2010213

2010213

0

0

0

0

0

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1827275.4

1827275.4

0

0

0

0

0

 

2080502

  事业单位离退休

182937.6

182937.6

0

0

0

0

0

 

20808

抚恤

608225

608225

0

0

0

0

0

 

2080801

  死亡抚恤

487160

487160

0

0

0

0

0

 

2080802

  伤残抚恤

75150

75150

0

0

0

0

0

 

2080899

  其他优抚支出

45915

45915

0

0

0

0

0

 

20809

退役安置

14447775.33

12615575.33

0

0

0

0

1832200

 

2080901

  退役士兵安置

62300

62300

0

0

0

0

0

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

12109875.53

10277675.53

0

0

0

0

1832200

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

1807526.92

1807526.92

0

0

0

0

0

 

2080904

  退役士兵管理教育

380223

380223

0

0

0

0

0

 

2080999

  其他退役安置支出

87849.88

87849.88

0

0

0

0

0

 

20810

社会福利

35897700.74

35707700.74

0

190000

0

0

0

 

2081001

  儿童福利

1876000

1876000

0

0

0

0

0

 

2081002

  老年福利

14036500

14036500

0

0

0

0

0

 

2081004

  殡葬

13366895.38

13366895.38

0

0

0

0

0

 

2081005

  社会福利事业单位

6618305.36

6428305.36

0

190000

0

0

0

 

20811

残疾人事业

2800

2800

0

0

0

0

0

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2800

2800

0

0

0

0

0

 

20819

最低生活保障

1459840

100000

0

0

0

0

1359840

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

1459840

100000

0

0

0

0

1359840

 

20820

临时救助

5743994.75

5743994.75

0

0

0

0

0

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

5743994.75

5743994.75

0

0

0

0

0

 

20825

其他生活救助

51680

0

0

0

0

0

51680

 

2082501

  其他城市生活救助

51680

0

0

0

0

0

51680

 

210

医疗卫生与计划生育支出

569447.38

421306.05

0

0

0

0

148141.33

 

21005

医疗保障

569447.38

421306.05

0

0

0

0

148141.33

 

2100501

  行政单位医疗

187617.12

187617.12

0

0

0

0

0

 

2100502

  事业单位医疗

231288.93

231288.93

0

0

0

0

0

 

2100504

  优抚对象医疗补助

2400

2400

0

0

0

0

0

 

2100509

  城乡医疗救助

148141.33

0

0

0

0

0

148141.33

 

213

农林水支出

216760

216760

0

0

0

0

0

 

21305

扶贫

216760

216760

0

0

0

0

0

 

2130599

  其他扶贫支出

216760

216760

0

0

0

0

0

 

221

住房保障支出

365560.37

365560.37

0

0

0

0

0

 

22102

住房改革支出

365560.37

365560.37

0

0

0

0

0

 

2210201

  住房公积金

365560.37

365560.37

0

0

0

0

0

 

229

其他支出

8616923.47

8616923.47

0

0

0

0

0

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

7441272.1

7441272.1

0

0

0

0

0

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

7441272.1

7441272.1

0

0

0

0

0

 

22999

其他支出

1175651.37

1175651.37

0

0

0

0

0

 

2299901

  其他支出

1175651.37

1175651.37

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

70598361.65

27602992.76

42995368.89

0

0

0

 

201

一般公共服务支出

2867531.8

0

2867531.8

0

0

0

 

20136

其他共产党事务支出

36490

0

36490

0

0

0

 

2013699

  其他共产党事务支出

36490

0

36490

0

0

0

 

20199

其他一般公共服务支出

2831041.8

0

2831041.8

0

0

0

 

2019999

  其他一般公共服务支出

2831041.8

0

2831041.8

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

56799275.28

25806495.47

30992779.81

0

0

0

 

20802

民政管理事务

8697485.17

3993201.97

4704283.2

0

0

0

 

2080201

  行政运行

4206866.48

3762579.53

444286.95

0

0

0

 

2080202

  一般行政管理事务

860375.6

212040.44

648335.16

0

0

0

 

2080205

  老龄事务

593206.8

0

593206.8

0

0

0

 

2080206

  民间组织管理

148307.08

0

148307.08

0

0

0

 

2080207

  行政区划和地名管理

418389.6

0

418389.6

0

0

0

 

2080208

  基层政权和社区建设

134192

0

134192

0

0

0

 

2080299

  其他民政管理事务支出

2336147.61

18582

2317565.61

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

2010213

1924025.4

86187.6

0

0

0

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1827275.4

1827275.4

0

0

0

0

 

2080502

  事业单位离退休

182937.6

96750

86187.6

0

0

0

 

20808

抚恤

608225

0

608225

0

0

0

 

2080801

  死亡抚恤

487160

0

487160

0

0

0

 

2080802

  伤残抚恤

75150

0

75150

0

0

0

 

2080899

  其他优抚支出

45915

0

45915

0

0

0

 

20809

退役安置

13309325.93

1043307.62

12266018.31

0

0

0

 

2080901

  退役士兵安置

62300

0

62300

0

0

0

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

11164972.26

0

11164972.26

0

0

0

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

1615980.79

1043307.62

572673.17

0

0

0

 

2080904

  退役士兵管理教育

380223

0

380223

0

0

0

 

2080999

  其他退役安置支出

85849.88

0

85849.88

0

0

0

 

20810

社会福利

24376274.62

17427755.42

6948519.2

0

0

0

 

2081001

  儿童福利

2006104.52

0

2006104.52

0

0

0

 

2081002

  老年福利

4632414.68

0

4632414.68

0

0

0

 

2081004

  殡葬

11029455.63

11029455.63

0

0

0

0

 

2081005

  社会福利事业单位

6708299.79

6398299.79

310000

0

0

0

 

20811

残疾人事业

2800

0

2800

0

0

0

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2800

0

2800

0

0

0

 

20819

最低生活保障

1110240

0

1110240

0

0

0

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

1110240

0

1110240

0

0

0

 

20820

临时救助

6643011.56

1418205.06

5224806.5

0

0

0

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

6643011.56

1418205.06

5224806.5

0

0

0

 

20825

其他生活救助

41700

0

41700

0

0

0

 

2082501

  其他城市生活救助

41700

0

41700

0

0

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

471556.62

325299.16

146257.46

0

0

0

 

21005

医疗保障

471556.62

325299.16

146257.46

0

0

0

 

2100501

  行政单位医疗

154989.33

154989.33

0

0

0

0

 

2100502

  事业单位医疗

170309.83

170309.83

0

0

0

0

 

2100504

  优抚对象医疗补助

900

0

900

0

0

0

 

2100509

  城乡医疗救助

145357.46

0

145357.46

0

0

0

 

213

农林水支出

216760

0

216760

0

0

0

 

21305

扶贫

216760

0

216760

0

0

0

 

2130599

  其他扶贫支出

216760

0

216760

0

0

0

 

221

住房保障支出

343438.76

343438.76

0

0

0

0

 

22102

住房改革支出

343438.76

343438.76

0

0

0

0

 

2210201

  住房公积金

343438.76

343438.76

0

0

0

0

 

229

其他支出

9899799.19

1127759.37

8772039.82

0

0

0

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

8724147.82

0

8724147.82

0

0

0

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

8724147.82

0

8724147.82

0

0

0

 

22999

其他支出

1175651.37

1127759.37

47892

0

0

0

 

2299901

  其他支出

1175651.37

1127759.37

47892

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                 单位:元

    

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

   

 

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

1

70,382,047.49

一、一般公共服务支出

31

2,867,531.80

2,867,531.80

0.00

一、基本支出

54

27,303,827.72

27,303,827.72

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

7,441,272.10

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

    人员经费

55

22,048,658.50

22,048,658.50

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

    日常公用经费

56

5,255,169.22

5,255,169.22

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

57

39,863,113.23

31,138,965.41

8,724,147.82

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

    基本建设类项目

58

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

    行政事业类项目

59

39,863,113.23

31,138,965.41

8,724,147.82

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

60

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

53,513,212.04

53,513,212.04

0.00

 

61

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

326,199.16

326,199.16

0.00

 

62

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

63

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

支出经济分类

64

 

12

 

十二、农林水支出

42

216,760.00

216,760.00

0.00

    工资福利支出

65

15,156,871.06

15,156,871.06

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

    商品和服务支出

66

13,256,456.81

10,044,847.53

3,211,609.28

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

    对个人和家庭的补助

67

27,465,196.41

27,454,696.41

10,500.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

    对企事业单位的补贴

68

40,000.00

40,000.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

    债务利息支出

69

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

    基本建设支出

70

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

    其他资本性支出

71

11,248,416.67

5,746,378.13

5,502,038.54

 

19

 

十九、住房保障支出

49

343,438.76

343,438.76

0.00

    其他支出

72

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

73

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

9,899,799.19

1,175,651.37

8,724,147.82

 

74

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

75

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

76

 

 

 

本年收入合计

24

77,823,319.59

本年支出合计

77

67,166,940.95

58,442,793.13

8,724,147.82

本年支出合计

77

67,166,940.95

58,442,793.13

8,724,147.82

 

25

 

 

78

 

 

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

8,859,745.53

年末财政拨款结转和结余

79

19,516,124.17

18,823,899.89

692,224.28

年末财政拨款结转和结余

79

19,516,124.17

18,823,899.89

692,224.28

一、一般公共预算财政拨款

27

6,884,645.53

    基本支出结转

80

3,329,976.50

3,329,976.50

0.00

    基本支出结转

80

3,329,976.50

3,329,976.50

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

1,975,100.00

    项目支出结转和结余

81

16,186,147.67

15,493,923.39

692,224.28

    项目支出结转和结余

81

16,186,147.67

15,493,923.39

692,224.28

 

29

 

 

82

 

 

 

 

82

 

 

 

总计

30

86,683,065.12

总计

83

86,683,065.12

77,266,693.02

9,416,372.10

总计

83

86,683,065.12

77,266,693.02

9,416,372.10

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                  单位:元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

小计

人员经费

日常公用经费

 
 

栏次

7

8

9

10

11

 

合计

58,442,793.13

27,303,827.72

22,048,658.50

5,255,169.22

31,138,965.41

 

201

一般公共服务支出

2,867,531.80

0.00

0.00

0.00

2,867,531.80

 

20136

其他共产党事务支出

36,490.00

0.00

0.00

0.00

36,490.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

36,490.00

0.00

0.00

0.00

36,490.00

 

20199

其他一般公共服务支出

2,831,041.80

0.00

0.00

0.00

2,831,041.80

 

2019999

  其他一般公共服务支出

2,831,041.80

0.00

0.00

0.00

2,831,041.80

 

208

社会保障和就业支出

53,513,212.04

25,507,330.43

20,252,161.21

5,255,169.22

28,005,881.61

 

20802

民政管理事务

8,697,485.17

3,993,201.97

3,702,115.08

291,086.89

4,704,283.20

 

2080201

  行政运行

4,206,866.48

3,762,579.53

3,482,985.25

279,594.28

444,286.95

 

2080202

  一般行政管理事务

860,375.60

212,040.44

200,547.83

11,492.61

648,335.16

 

2080205

  老龄事务

593,206.80

0.00

0.00

0.00

593,206.80

 

2080206

  民间组织管理

148,307.08

0.00

0.00

0.00

148,307.08

 

2080207

  行政区划和地名管理

418,389.60

0.00

0.00

0.00

418,389.60

 

2080208

  基层政权和社区建设

134,192.00

0.00

0.00

0.00

134,192.00

 

2080299

  其他民政管理事务支出

2,336,147.61

18,582.00

18,582.00

0.00

2,317,565.61

 

20805

行政事业单位离退休

2,010,213.00

1,924,025.40

1,924,025.40

0.00

86,187.60

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,827,275.40

1,827,275.40

1,827,275.40

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

182,937.60

96,750.00

96,750.00

0.00

86,187.60

 

20808

抚恤

608,225.00

0.00

0.00

0.00

608,225.00

 

2080801

  死亡抚恤

487,160.00

0.00

0.00

0.00

487,160.00

 

2080802

  伤残抚恤

75,150.00

0.00

0.00

0.00

75,150.00

 

2080899

  其他优抚支出

45,915.00

0.00

0.00

0.00

45,915.00

 

20809

退役安置

11,471,367.02

1,037,548.71

1,026,262.73

11,285.98

10,433,818.31

 

2080901

  退役士兵安置

62,300.00

0.00

0.00

0.00

62,300.00

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

9,332,772.26

0.00

0.00

0.00

9,332,772.26

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

1,610,221.88

1,037,548.71

1,026,262.73

11,285.98

572,673.17

 

2080904

  退役士兵管理教育

380,223.00

0.00

0.00

0.00

380,223.00

 

2080999

  其他退役安置支出

85,849.88

0.00

0.00

0.00

85,849.88

 

20810

社会福利

24,082,868.49

17,134,349.29

12,307,236.44

4,827,112.85

6,948,519.20

 

2081001

  儿童福利

2,006,104.52

0.00

0.00

0.00

2,006,104.52

 

2081002

  老年福利

4,632,414.68

0.00

0.00

0.00

4,632,414.68

 

2081004

  殡葬

11,029,455.63

11,029,455.63

6,675,567.43

4,353,888.20

0.00

 

2081005

  社会福利事业单位

6,414,893.66

6,104,893.66

5,631,669.01

473,224.65

310,000.00

 

20811

残疾人事业

2,800.00

0.00

0.00

0.00

2,800.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2,800.00

0.00

0.00

0.00

2,800.00

 

20819

最低生活保障

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20820

临时救助

6,640,253.36

1,418,205.06

1,292,521.56

125,683.50

5,222,048.30

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

6,640,253.36

1,418,205.06

1,292,521.56

125,683.50

5,222,048.30

 

210

医疗卫生与计划生育支出

326,199.16

325,299.16

325,299.16

0.00

900.00

 

21005

医疗保障

326,199.16

325,299.16

325,299.16

0.00

900.00

 

2100501

  行政单位医疗

154,989.33

154,989.33

154,989.33

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

170,309.83

170,309.83

170,309.83

0.00

0.00

 

2100504

  优抚对象医疗补助

900.00</