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北海市城市绿化管理站2021年单位预算公开

发布时间:2021-02-23 16:44   文章来源:北海市市政管理局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市城市绿化管理站2021年部门预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分:北海市城市绿化管理站2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:单位概况

、主要职能

管理园林绿地,美化城市环境。城市园林绿地建设,城市园林绿地管理和维护,城市园林绿化工程设计。

二、机构设置情况

我站是公益一类事业单位,财政全额拨款。根据《北海市机构编制委员会关于印发北海市城市排水设施管理处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(北编〔2012〕99号)及《北海市机构编制委员会办公室关于核定北海市城市绿化管理站内设机构的批复》(北编办〔2012〕248号)文件精神,我站领导职数为站长1名(正科长级)、副站长3名(副科长级)、内设机构领导职数6名(副科长级)。

 

第二部分:北海市城市绿化管理站2021年部门预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市城市绿化管理站2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)本年收入总计49,252,437 上年收入总计 53,240,127元,同比减少3,987,690元,同比减少7.49 %,原因是减少了项目数量。

1.一般公共预算拨款收入 49,252,437元。其中市本级财政当年拨付的资金为 49,252,437元;纳入一般公共预算管理的国有资源(资产)有偿使用的非税收入为0元。

2.政府性基金预算0元。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

(二)本年支出总计49,252,437 上年支出总计53,240,127元,同比减少3,987,690元,同比减少7.49%,原因是减少了项目支出。

1.卫生健康支出695,110元;

2.城乡社区支47,430,122元

3.住房保障支出1,127,205:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金

二、部门收入预算情况说明

本年收入49,252,437元全部市本级一般公共预算拨款收入,其中:

1、事业单位医疗695,110元,比上年675,754元增加了19,356元,同比增加2.86%,主要原因是生育保险合并入职工基本医疗保险。

2、城乡社区环境卫生47,430,122元,比上年51,405,937元减少了3,975,815元,同比减少7.73%原因是减少了项目数量。

3、住房公积金1,127,205元,比上年1,158,436元减少了31,231元,同比减少2.7%,主要原因是职工人数比上年少了。

三、部门支出预算情况说明

本年支出49,252,437元,其中:

1、基本支出13,452,437元,比上年12,338,990元增加了1,113,447元,同比增加9.02%,主要原因是增加了职业年金缴费和退休绩效生活补助

2、项目支出35,800,000元,比上年40,901,137元减少了5,101,137元,同比减少12.47%,原因是减少了项目数量。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)本年收入总计49,252,437 上年收入总计53,240,127元,同比减少3,987,690元,同比减少7.49 %,原因是减少了项目数量。

  1.一般公共预算拨款收入49,252,437元。其中市本级财政当年拨付的资金为49,252,437元;纳入一般公共预算管理的国有资源(资产)有偿使用的非税收入为0元。

2.政府性基金预算0元。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

(二)本年支出总计49,252,437 上年支出总计53,240,127元,同比减少3,987,690元,同比减少7.49%,原因是减少了项目支出。

1.卫生健康支出695,110元;

2.城乡社区支47,430,122元

3.住房保障支出1,127,205:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金

五、一般公共预算支出情况说明

本年支出49,252,437元,其中:

1、事业单位医疗695,110元,比上年675,754元增加了19,356元,同比增加2.86%,主要原因是生育保险合并入职工基本医疗保险。

2、城乡社区环境卫生47,430,122元,比上年51,405,937元

减少了3,975,815元,同比减少7.73%原因是减少了项目数量。

3、住房公积金1,127,205元,比上年1,158,436元减少了

31,231元,同比减少2.7%,主要原因是职工人数比上年少了。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出13,452,437元,比上年12,338,990元增加了1,113,447元,同比增加9.02%,主要原因是增加了职业年金缴费和退休绩效生活补助其中:人员经费12,415,959元;公用经费1,036,478元。

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

2020年

2021年

比上年增减

增减%

原因

 

合计

12,338,990.35

13,452,436.51

1,113,446.16

9.02%

增加了职业年金缴费和退休绩效生活补助

301

工资福利支出

10,914,586.49

11,549,650.27

635,063.78

5.82%

增加了职业年金缴费

  30101

  基本工资

3,905,868.00

3,905,532.00

-336.00

-0.01%

 

  30102

  津贴补贴

2,974,548.00

2,948,160.00

-26,388.00

-0.89%

人员减少

  30106

  伙食补助费

460,000.00

452,000.00

-8,000.00

-1.74%

人员减少

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,544,581.28

1,502,939.52

-41,641.76

-2.70%

人员减少

  30109

  职业年金缴费

 

751469.76

751,469.76

100.00%

新增项目

  30110

  职工基本医疗保险缴费

675,754.31

695,109.53

19,355.22

2.86%

生育保险合并入职工基本医疗保险

  30112

  其他社会保障缴费

195,398.94

151,934.82

-43,464.12

-22.24%

生育保险合并入职工基本医疗保险

  30113

  住房公积金

1,158,435.96

1,127,204.64

-31,231.32

-2.70%

人员减少

  30199

  其他工资福利支出

 

15300

15,300.00

100.00%

抚恤金

302

商品和服务支出

1,062,522.66

1,036,477.44

-26,045.22

-2.45%

人员减少,根据定额计算减少

  30201

  办公费

200,000.00

250,000.00

50,000.00

25.00%

更新办公设备

  30205

  水费

1,000.00

 

-1,000.00

-100.00%

水费不在我站支出

  30206

  电费

18,000.00

6,000.00

-12,000.00

-66.67%

开展节能工作

  30207

  邮电费

25,000.00

25,000.00

 

 

 

  30211

  差旅费

80,000.00

100,000.00

20,000.00

25.00%

计划增加到外地参观学习的次数

  30213

  维修(护)费

34,500.00

15,000.00

-19,500.00

-56.52%

减少设备维修

  30215

  会议费

39,100.00

38,420.00

-680.00

-1.74%

人员减少,根据定额计算减少

  30216

  培训费

41,400.00

40,680.00

-720.00

-1.74%

人员减少,根据定额计算减少

  30217

  公务接待费

17,250.00

16,950.00

-300.00

-1.74%

人员减少,根据定额计算减少

  30228

  工会经费

193,072.66

187,867.44

-5,205.22

-2.70%

人员减少,根据定额计算减少

  30229

  福利费

156,700.00

105,760.00

-50,940.00

-32.51%

减少福利支出

  30231

  公务用车运行维护费

38,000.00

38,000.00

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

218,500.00

212,800.00

-5,700.00

-2.61%

减少其他支出项目

303

对个人和家庭的补助

361,881.20

866,308.80

504,427.60

139.39%

新增退休绩效生活补助

  30302

  退休费

191,521.20

197,908.80

6,387.60

3.34%

享受改革前荣誉改革后补助的退休人员增加

  30304

  抚恤金

11,160.00

 

-11,160.00

-100.00%

变更经济科目

  30399

  其他对个人和家庭的补助

159,200.00

668,400.00

509,200.00

319.85%

新增退休绩效生活补助

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算54,950元,比上年55,250元减少300元,同比减少0.54%。其中:因公出国(境)费支出预算0元,与上年持平;公务用车费支出预算38,000,与上年持平;公务接待费支出预算16,950元,比上年17,250元减少300元,同比减少1.74%。各项增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。与上年持平,没有安排出国预算。

(二)公务接待费预算16,950元。比2020年预算17,250元减少300元(人员减少,根据定额计算减少),主要用于公务接待开支。

(三)公务用车费预算0元。与上年持平,其中公务用车运行维护38,000元,公务用车购置0元

(四)会议费38,420元,比上年39,100元减少680(人员减少,根据定额计算减少)

(五)培训费40,680元,比41,400元减少720(人员减少,根据定额计算减少)

八、政府性基金预算情况说明

北海市城市绿化管理站2021度政府性基金支出0元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费(公用经费)安排情况说明

2021北海市城市绿化管理站公用经费财政拨款预算1,036,478元,较2020年预算1,062,522减少26,044元,减少2.45%,主要原因是人员变动

(二)政府采购预算安排情况说明

北海市城市绿化管理站2021年政府采购预算总额3,220,140元,其中:政府采购货物支出2,720,140元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算500,000元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位固定资产原值24481447.57元,净值10807344.1元,其中:1、土地、房屋及构筑物,原值4826364.84元;净值2653282.85元;2、通用设备,原值17086377.73元,净值6490765.55元。包括车辆 67 辆(一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 65 辆),原值14848193.19元;3、专用设备,原值2438038元,净值1616872.4元;4、家具、用具、装具及动植物,原值90,151元,净值46423.3元。无形资产原值40,516元,净值0元。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年对绿地及道路绿化管护专项经费”、“北海至合浦段铁路沿线三角花管护经费”、“生产用车、园林机械等专用设备购置”等3个重点项目支出绩效目标进行了编制,完成了对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等各方面的目标申报。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公用经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。