北海市残联2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 08:47   文章来源:北海市残疾人联合会   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市残联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市残联2019部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市残联2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

  

 

 

 

第一部分:北海市残联概况

 

一、主要职能

北海市残疾人联合会(简称北海市残联)是国家法律确认、北海市委市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全各类残疾人的统一组织。北海市残联的宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。北海市残联具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

北海市残联的主要工作任务:

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务,为构建和谐社会贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。

4.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划,发挥综合协调、咨询服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9.开展国际交流与合作。

二、部门决算单位构成

北海市残联内设机构3个,包括:办公室、康复部宣传维权科、教育就业科。  

纳入北海市残联 2019 年度部门决算编报范围的单位共 4家,包括机关本级和 3 个直属预算单位。3 个直属预算单位分别为:北海市残疾人劳动就业服务中心、北海市盲人按摩管理指导中心、北海市残疾人康复培训中心。

 

 

 

                        第二部分:北海市残联2019年度部门决算报表

                    (此部分另附表格,详见附件:北海市残联2019年度部门决算公开附表 

                                

  第三部分:北海市残联2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2019年度总收入4035.65万元,其中本年收入3798.32元,2018年度决算数增加1215.87万元,增长43.12%。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入3378.15万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加1095.47万元,增长47.99%,主要原因是增加了中央项目北海市残疾人托养和庇护劳动综合服务中心工程建设市本级配套经费及严重精神障碍患者康复托管示范点服务经费等项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入413.47万元,为中央财政拨付的资金。2018年度决算数增加413.47万元,增长100%,主要原因是增加残疾人康复和托养机构完善设施设备等项目。

3.事业收入0万元为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数减少0.72万元,下降100%

4.其他收入6.7万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:引进人才安家伙食费等6.19万元、困难党员慰问费0.43万元、新闻报道费0.08万元2018年度决算数减少80.02万元,下降92.27%,主要原因是较上年减少由其他单位划拨的前期经费、体育奖励金等

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数减少2.13万元,下降100%。

6.年初结转和结余237.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少210.2万元,下降46.97%,主要原因是减少权责发生制列支事项。

(二)本部门2019年度总支出4035.65万元,其中本年支出3714.04万元2018年度决算数增加1215.87万元,增长43.12%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1.47万元:主要用于基层党组织活动等支出。2018年度决算数减少13.33万元,下降90.07%,主要原因是减少党的政治建设经费。

2.社会保障和就业支出(类)3257.56万元:主要用于干部职工工资、发展残疾人事业的日常运行、一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育支出。2018年度决算数增加900.43万元,增长38.2%,主要原因是增加中央项目北海市残疾人托养和庇护劳动综合服务中心工程建设市本级配套经费及严重精神障碍患者康复托管示范点服务经费等项目资金。

3.卫生健康支出(类)14.98万元:主要用于单位职工的医疗保险的支出。2018年度决算数增加3.93万元,增长35.57%,主要原因是调整了社保基数,社保额相应增加。

4.住房保障支出(类)24.09万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2018年度决算数增加7.06万元,增长41.46%,主要原因是调整了公积金基数,住房公积金相应增加。

5.其他支出(类)415.94万元:主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。2018年度决算数增加225.32万元,增长118.2%,主要原因是增加残疾人康复和托养机构完善设施设备项目等。

6.年末结转和结余321.61万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加92.45万元,增长40.34%,主要原因是增加中央项目北海市残疾人托养和庇护劳动综合服务中心工程建设市本级配套经费等项目结转资金

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市残联2019年度一般公共预算支出3210.18万元,2018年度决算数增加844.29万元,增长35.69%其中:基本支出467.76万元,项目支出2742.42万元。

北海市残联2019年度一般公共预算支出年初预算为3932.2万元,支出决算为3210.18万元,完成年初预算的81.64%。

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的0%,预决算差异原因为资金由上级党组织、相关部门统一做预算,再分配到各个单位使用。主要用于党员学习培训、参加党组织文体活动、党报党刊征订等。

(二)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)年初预算为3891.06万元,支出决算为3169.64万元,完成年初预算的81.46%,预决算差异原因为辖区残保金、合浦县残疾人康复中心及综合服务中心前期建设补助经费、残疾人扶贫示范基地、普通学校义务教育和高中教育阶段残疾学生资助经费、党员扶残“温暖同行”市级配套经费、残疾人文化体育城市—开展残疾人文化体育事业及活动周经费、北海市残疾人机动轮椅车置换缺口资金、个体户和灵活就业残疾人社会保险补助经费等8个项目为市级转移支付资金,由市残联统一做预算,再分配到县区级残联使用。

1.行政运行(项)年初预算为95.25万元,支出决算为124.95万元,完成年初预算的131.18%,预决算差异原因为职工工资调增。主要用于市残联机关本级的基本支出。

2.一般行政管理事务(项)年初预算为68.72万元,支出决算为65.08万元,完成年初预算的94.57%,预决算差异原因为大院安保经费、办公设备购置费通过政府采购,节约了资金。主要用于市残联机关本级大院安保、办公设备购置、全国助残日活动、残疾人事业宣传工作经费等。

3.机关服务(项)年初预算为0万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的0%,预决算差异原因为资金为年内新增项目。主要用于退休人员住房物业服务补贴支出。

4.残疾人康复(项)年初预算为367.2万元,支出决算为436.32万元,完成年初预算的118.82%,预决算差异原因为决算数包含自治区级转移支付资金。主要用于残疾儿童康复救助、严重精神障碍患者康复托管示范点服务、残疾人康复和托养中心设备设施补助、残疾人精准康复、康复筛查、辅具采购等康复方面的支出。

5.残疾人就业和扶贫(项)年初预算为1614.87万元,支出决算为1654.76万元,完成年初预算的102.47%,预决算差异原因为决算数包含自治区级转移支付资金、市级重大建设资金。主要用于残疾人职业介绍、培训和服务管理、助学、残疾人扶贫管理、残疾人庇护劳动和托养服务中心配套工程及设备采购等方面的支出。

6.残疾人体育(项)年初预算为118.59万元,支出决算为128.95万元,完成年初预算的108.74%,预决算差异原因为决算数包含自治区级转移支付资金。主要用于2017年世界残奥会游泳锦标赛、2018年全区第九届残疾人运动会暨第四届特奥运动会比赛、2018年全国残疾人游泳锦标赛教练员及运动员奖金;第三届亚残运会自治区奖金等残疾人体育运动方面的支出。

7.其他残疾人事业支出(项)年初预算为1626.43万元,支出决算为756.14万元,完成年初预算的46.49%,预决算差异原因为预算数包含市级转移支付资金。主要用于残疾人维权、文化服务、服务设施项目等支出。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为15.16万元,支出决算为14.98万元,完成年初预算的98.81%,预决算差异原因为行政单位退休1人,事业单位引进人才1人,经费支出稍有减少。主要用于市残联机关本级人员、直属事业单位人员卫生健康支出。

1.行政单位医疗(项)年初预算为6.22万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的88.26%,预决算差异原因为退休1人,经费支出相应减少。主要用于市残联机关本级人员卫生健康支出。

2.事业单位医疗(项)年初预算为8.94万元,支出决算为9.49万元,完成年初预算的106.15%,预决算差异原因为引进人才1人,经费支出相应增加。主要用于直属事业单位人员卫生健康支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为25.98万元,支出决算为24.09万元,完成年初预算的92.73%,预决算差异原因为行政单位退休1人,事业单位引进人才1人,经费支出稍有减少。主要用于为在职职工缴存的住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出467.76万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出428.11万元,完成年初预算的138.75%。预决算差异原因为职工工资调增。

(二)商品和服务支出33.95万元,完成年初预算的93.27%。预决算差异原因为节约差旅费、会议费、培训费、公务接待费等开支。

(三)对个人和家庭的补助5.7万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因为决算增加了退休人员生活补助、职工体检费等开支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市残联2019年度政府性基金支出415.94万元,2018年度决算数增加225.32万元,增长118.2%其中:基本支出0万元,项目支出415.94万元。

北海市残联2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为415.94万元,完成年初预算的0%。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为415.94万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因为资金是中央转移支付资金。主要用于贫困残疾儿童学前教育资助、残疾人康复和托养机构完善设施设备项目等

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.34万元

“三公”经费支出年初预算为0.54万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的62.96%;较2018年度决算数减少2.26万元,下降86.92%。其中:

因公出国(境)费支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,与2018年度决算数持平。

公务用车购置及运行费支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,较2018年度决算数减少2.24万元,下降100%,主要原因是公车改革公务用车封存,公务用车运行维护费没有纳入预算。

公务接待费支出年初预算为0.54万元,支出决算为0.34 万元,完成年初预算的62.96%;较2018年度决算数减少0.02万元,下降5.56%,主要原因是接待人数减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0.54万元国内公务接待批次6次,人次31。其中:市残联公务接待支出0.08万元,接待批次2次,人7市残疾人劳动就业服务中心公务接待支出0.05万元,接待批次1次,人次8次;市残疾人康复培训中心公务接待支出0.21万元,接待批次3次,人16次

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019机关运行经费支出16.17万元(与部门决算中行政部门和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.33万元,下降0.02%。2018减少1.16万元,下降6.69%。主要原因节约差旅费、会议费、培训费、公务接待费等开支

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2183.8万元,其中:政府采购货物支出704.92万元、政府采购工程支出1382万元、政府采购服务支出96.88万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是中国残联配发的流动服务车;单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要为电视数字手语系统及变压器。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2299.0816万元,占一般公共预算项目支出总额的83.83%。组织对2019年度贫困残疾儿童学前教育助学金、残疾人康复和托养机构设备补贴、残疾人康复和托养机构完善设施设备及装修项目3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金359万元,占政府性基金预算项目支出总额的86.31%。

共组织对“残疾人大中专学生(子女)助学金”“中央项目北海市残疾人托养和庇护劳动综合服务中心工程建设市本级配套经费”、“下达市本级补助辖区残疾人就业保障金专项经费”、“购置残疾儿童康复大楼监控设备、康复用具及空调设备”4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2162.2316万元。从评价情况看,上述项目支出经费支出具有明确的目标,在本年度内,项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行,资金使用得当,具有较好的经济效益和社会效益。 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。